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社招 · 正式

运营审计专家(财经方向)

面议
Beijing(北京) · 经验要求见详情
职能 / 支持内审社招 · 正式A207194A

关于这个机会

1、独立或带领内审项目组开展公司运营、财务与合规等专项审计,覆盖互联网金融相关业务与管理活动; 2、制定内审计划与项目方案,执行审计测试、搜集审计数据,评估内部控制有效性并出具审计报告; 3、对审计发现进行风险评估与根因分析,提出可落地整改建议,推动相关部门按期整改并形成闭环; 4、监督审计项目质量、进度与底稿规范,沉淀审计方法论与工具模板并推广复用; 5、与业务、财务、风控、合规、法务、技术等部门保持高效协作,对接外部审计及相关中介机构,做好沟通协调工作; 6、完成上级交办的其他审计与专项工作。

任职要求

1、本科及以上学历,审计、财务、金融、经济、统计、信息系统等相关专业优先; 2、5年及以上内审、内控、风险管理相关经验,具备支付机构、互联网信贷、互联网保险等相关经验优先; 3、熟悉企业风险管理与内控体系,能够将审计方法与业务场景结合,形成可执行的审计计划与结论; 4、了解支付、消费金融、保险等行业常见合规与风险点,有与行业相关部门、合作金融机构审计、尽调对接经验者优先; 5、具备较强数据分析能力,可支撑审计工作中的样本抽取、指标核验、异常识别等环节,熟练运用Excel、SQL、BI等数据分析工具者优先; 6、具备良好职业操守与独立性,逻辑思维清晰、结果导向,沟通协调能力强,持有CPA、CIA、CISA等证书优先,英语可作为工作语言者优先。

官方来源与核验

字节跳动官方招聘 · 职位编号 7597399886500038917

官方发布时间:

最近核验:2026-09-16T12:33:12.416632+00:00

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